内审的岗位职责【优秀6篇】

时间:2023-07-18 08:31:47 | 来源:语文通

在现在社会,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?虎知道的小编精心为您带来了6篇《内审的岗位职责》,希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。

内审的.岗位职责 篇一

职责:

1、经济效益审计:集团及各产业子公司资金收支、财务预算、绩效方案的合规性审计;

2、内部控制审计:集团及各产业子公司内部控制制度的`执行情况审计;

3、专项审计:集团及各产业子公司的购、销、存、往来款项的合规性、新产品研发执行情况和安全生产投入情况进行专项审计。

要求:

1、持有注册会计师证,有会计事务所工作经验(审计报告方向);

2、有新三板审计、ipo审计经验优先。

福利相关:

1、五险一金、午餐补贴、晋升培训;

2、市区班车、免费员工公寓。

内审的岗位职责 篇二

内审总监岗位职责

工作职责:

1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

3、审核起草公司商业活动的。合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

内审员的岗位职责 篇三

1、负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。

2、负责协助公司对工厂进行审核。

3、负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

4、负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

5、负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。

6、负责对不合格项的跟踪验证工作。

7、会英文优先。

内审的.岗位职责 篇四

1.根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计及反舞弊制度和流程;

2.根据年度计划安排,独立制定项目审计计划,组织开展审计工作;

3.编写审计底稿,撰写审计报告,控制项目的进度和质量;

4.跟踪审计项目后续管理和整改落实情况;

5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

内审的岗位职责 篇五

职位描述:

岗位职责:

1、统筹公司所有内审相关工作,制定审计框架及策略,建立完善内审相关流程制度;

2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况,更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改及提供增值服务;

3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计报告;对改进方案给予建设性建议;

4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示,及时督促被审计组织积极整改,消除风险隐患;对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;

5、熟悉企业it部门的整体运作与流程,可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划,并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计;

6、组织开展专项审计、定向审计工作,但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等;

7、对审计过程中发现的舞弊线索,及时向相关负责人汇报,依指示开展进一步调查工作;

8、协调、配合外部审计的各项审计工作;

9、完成上级领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、本科及以上学历;

2、10年以上工作经验,具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验,或5年企业或事务所内控实践经验,具国际四大会计事务所的从业经验者优先;

3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等;

4、熟悉it审计相关的'准则和方法论,熟悉coso、cobit相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

5、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进;

6、诚实正直,富有团队合作精神,具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力,够主动承担责任、承受压力。

内审员的岗位职责 篇六

一、审核组长职责

质量管理体系审核阶段,绝大多数审核工作由审核组长全权负责,审核组长应具备管理能力和经验,应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。

因此,审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责:

1、协助选择审核组的成员;

2、制定审核计划;

3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;

4、分析审核报告。

二、审核组内审员职责

1、负责检查、填写审核检查表;

2、负责填写不符合项报告单;

3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;

4、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的内部审核任务;

5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习,并负责有关内容后的传达;

8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。

三、内部审核员能力要求

1)具备所有审核员应具备的能力。

2)编写审核文件和报告的能力

3)2年以上管理岗位经验

4)跟踪验证和监督审核的能力

5)较强的上下级沟通能力

四、内审员部门内的义务及权限

(一)义务

1、不断的。学习理解体系管理知识并在实际工作中应用,协助部门领导规范管理、促进改进。

2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。

3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务,并组织做好本部门后续改进工作。

4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。

6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作

(二)权限

1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。

2、根据公司审核安排,有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行验证。

3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

五、内审员主要工作内容

1、体系审核:做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。

2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。

3、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,推动管理完善。

4、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

5、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。

6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

7、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。

上面内容就是虎知道为您整理出来的6篇《内审的岗位职责》,能够帮助到您,是虎知道最开心的事情。